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坚持“严”的总基调 全面落实审计监督 工作要求

发布时间:2022-12-14 09:29:34     来源:admin

        在新的形势下,内部审计工作的地位和作用越来越重要,中国水利电力物资集团有限公司仓储事业部(以下简称“仓储事业部”)深入贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,按照中国大唐审计工作“四个促进”总要求,积极主动响应中水物资审计检查全覆盖工作部署,发挥好审计在监督体系中的重要作用,结合仓储事业部实际,开展专项审计自查行动,促进事业部风险防范、依法合规经营和高质量发展。

        完善体制机制。健全规章制度,构建上下贯通、横向联合的“一盘棋”审计“大监督”格局,提升监督效能。积极落实好中水物资审计各项工作要求,提高标准、严肃纪律,加强上级部署落地监督,认真抓好专项审计和“回头看”审计检查工作,增强追责意识,严肃责任追究,建立问题整改长效机制,形成监督闭环管理。

        明确责任划分。仓储事业部领导班子高度重视本次审计自查工作,提高政治站位,准确把握审计工作新定位、新体制、新要求,进一步增强方向感、责任感、使命感,把握职责使命,压实管理责任,更好履职尽责。组织召开专项审议检查工作会,成立以书记和纪检委员带头,部门负责人为成员的自查工作小组,按照中水物资上年度反馈巡察问题和今年以来的工作开展情况,确定了责任目标,划分责任区,确保把党的领导落实到审计检查工作全过程、各环节。

        全面“回头看”。仓储事业部坚持 “严”的总基调,认真分析巡察反馈问题,严肃落实“回头看”检查工作,列出问题清单、任务清单、责任清单,将检查项目落实到部门个人。检查内容主要包括在推动全面从严治党向纵深发展上,党支部落实“两个责任”情况;在围绕新时代党的组织路线上,党支部落实党建工作责任,加强组织建设和选人用人情况;历年审计发现问题整改情况。

        整改落实到位。工作组通过检查党支部和总经办会议纪要、廉洁谈话记录、发展党员程序等情况,查阅历史资料、对照历史问题台账、收集整改反馈意见等方式,系统全面排查重大问题和决策制度风险,主动找出问题摸清底数,督促责任部门完成整改,举一反三,吸取经验教训,全面整改落实到位,形成闭环管理。审计工作的圆满完成,获得上级审计部门的高度认可和表扬,对提升工作作风与工作质量起到良好效果。

        下一步,仓储事业部坚持和加强党对审计工作的领导,聚焦服务集团公司第一要务,按照物资集团“两争、一保、五提升”的总部署,发挥审计监督作用,促进仓储事业部的管理、改革和发展,有效推动经营管理依法合规、营造干事创业的良好氛围,为中水物资高质量发展贡献力量。